孙文静 2020版 2019版

共142讲,更新完成。

课程导学
课程导学 免费 44:31
第一章 税法总论
1、税法的概念 免费 29:01 课后练习 免费 2、税法原则 26:14 课后练习 3、税法要素 37:44 课后练习 4、税收立法与我国现行税法体系 23:22 课后练习 5、税收执法 11:47 课后练习 6、税务机关和纳税人的权利与义务 11:12 课后练习 7、国际税收关系 23:36 课后练习
第二章 增值税法
8、征税范围与纳税义务人(一) 29:46 9、征税范围与纳税义务人(二) 45:56 10、征税范围与纳税义务人(三) 27:01 11、征税范围与纳税义务人(四) 51:43 课后练习 12、一般纳税人和小规模纳税人的登记 39:25 13、税率与征收率(一) 33:17 14、税率与征收率(二) 50:00 课后练习 15、增值税的计税方法 10:34 课后练习 16、一般计税方法应纳税额的计算(一) 44:14 17、一般计税方法应纳税额的计算(二) 33:05 18、一般计税方法应纳税额的计算(三) 57:50 19、一般计税方法应纳税额的计算(四) 33:32 20、一般计税方法应纳税额的计算(五) 43:19 21、一般计税方法应纳税额的计算(六) 41:19 22、一般计税方法应纳税额的计算(七) 37:17 23、一般计税方法应纳税额的计算(八) 28:47 24、一般计税方法应纳税额的计算(九) 44:05 25、一般计税方法应纳税额的计算(十) 45:35 26、一般计税方法应纳税额的计算(十一) 42:50 27、一般计税方法应纳税额的计算(十二) 27:10 课后练习 28、简易征税方法应纳税额的计算 24:25 课后练习 29、进口环节增值税的征收 30:10 课后练习 30、出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(一) 52:09 31、出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(二) 43:19 32、出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(三) 54:44 课后练习 33、增值税法的税收优惠(一) 51:42 34、增值税法的税收优惠(二) 28:55 35、增值税法的税收优惠(三) 29:39 课后练习 36、增值税法的征收管理 39:33 课后练习 37、增值税发票的使用及管理 26:07 课后练习
第三章 消费税法
38、纳税义务人与税目、税率(一) 28:49 39、纳税义务人与税目、税率(二) 34:06 40、纳税义务人与税目、税率(三) 33:49 课后练习 41、计税依据(一) 41:25 42、计税依据(二) 25:17 课后练习 43、消费税法的应纳税额的计算(一) 50:47 44、消费税法的应纳税额的计算(二) 45:54 45、消费税法的应纳税额的计算(三) 43:53 46、消费税法的应纳税额的计算(四) 38:03 课后练习 47、消费税法的征收管理 28:45 课后练习
第四章 企业所得税法
48、纳税义务人、征税对象与税率 49:23 课后练习 49、应纳税所得额(一) 54:18 50、应纳税所得额(二) 41:55 51、应纳税所得额(三) 25:54 52、应纳税所得额(四) 36:02 53、应纳税所得额(五) 42:12 54、应纳税所得额(六) 53:22 55、应纳税所得额(七) 27:45 56、应纳税所得额(八) 47:08 57、应纳税所得额(九) 41:16 58、应纳税所得额(十) 24:47 59、应纳税所得额(十一) 31:04 60、应纳税所得额(十二) 46:37 课后练习 61、资产的税务处理(一) 40:49 62、资产的税务处理(二) 46:26 课后练习 63、资产损失的所得税处理 22:31 课后练习 64、企业重组的所得税处理(一) 24:29 65、企业重组的所得税处理(二) 22:47 66、企业重组的所得税处理(三) 42:05 课后练习 67、企业所得税法的税收优惠(一) 26:41 68、企业所得税法的税收优惠(二) 32:08 69、企业所得税法的税收优惠(三) 34:08 课后练习 70、企业所得税法的应纳税额的计算(一) 53:18 71、企业所得税法的应纳税额的计算(二) 37:59 课后练习 72、企业所得税法的征收管理 32:09 课后练习
第五章 个人所得税法
73、纳税义务人与征税范围(一) 44:48 74、纳税义务人与征税范围(二) 33:10 75、纳税义务人与征税范围(三) 28:50 76、纳税义务人与征税范围(四) 20:29 77、纳税义务人与征税范围(五) 43:07 课后练习 78、税率与应纳税所得额的确定 45:05 课后练习 79、税收优惠 42:09 课后练习 80、境外所得的税额扣除 14:58 课后练习 81、个人所得税法应纳税额的计算(一) 47:09 82、个人所得税法应纳税额的计算(二) 39:25 83、个人所得税法应纳税额的计算(三) 38:33 84、个人所得税法应纳税额的计算(四) 60:00 85、个人所得税法应纳税额的计算(五) 40:09 86、应纳税额计算中的特殊问题处理(一) 46:46 87、应纳税额计算中的特殊问题处理(二) 40:37 88、应纳税额计算中的特殊问题处理(三) 43:49 89、应纳税额计算中的特殊问题处理(四) 41:21 90、应纳税额计算中的特殊问题处理(五) 35:01 91、应纳税额计算中的特殊问题处理(六) 33:34 92、应纳税额计算中的特殊问题处理(七) 21:33 93、应纳税额计算中的特殊问题处理(八) 40:42 94、应纳税额计算中的特殊问题处理(九) 30:43 课后练习 95、征收管理(一) 37:14 96、征收管理(二) 27:09 课后练习
第六章 城市维护建设税法和烟叶税法
97、城市维护建设税法 42:07 课后练习 98、烟叶税法、教育费附加和地方教育附加 22:16 课后练习
第七章 关税法和船舶吨税法
99、征税对象与纳税义务人 13:12 课后练习 100、进出口税则 36:36 课后练习 101、完税价格与应纳税额的计算(一) 39:48 102、完税价格与应纳税额的计算(二) 38:51 课后练习 103、减免规定、征收管理 25:04 课后练习 104、船舶吨税法 20:23 课后练习
第八章 资源税法和环境保护税法
105、资源税法(一) 50:36 106、资源税法(二) 37:23 107、资源税法(三) 34:42 课后练习 108、环境保护税法 46:59 课后练习
第九章 城镇土地使用税法和耕地占用税法
109、城镇土地使用税法 49:30 课后练习 110、耕地占用税法 20:22 课后练习
第十章 房产税法、契税法和土地增值税法
111、房产税法(一) 52:31 112、房产税法(二) 29:06 课后练习 113、契税法 48:40 课后练习 114、土地增值税法(一) 43:43 115、土地增值税法(二) 31:51 116、土地增值税法(三) 29:36 117、土地增值税法(四) 27:26 课后练习
第十一章 车辆购置税法、车船税法和印花税法
118、车辆购置税法(一) 30:43 119、车辆购置税法(二) 22:13 120、车辆购置税法(三) 41:32 课后练习 121、车船税法 42:19 课后练习 122、印花税法(一) 30:08 123、印花税法(二) 35:39 124、印花税法(三) 21:26 课后练习
第十二章 国际税收税务管理实务
125、国际税收协定(一) 35:19 126、国际税收协定(二) 24:11 课后练习 127、非居民企业税收管理(一) 45:06 128、非居民企业税收管理(二) 40:41 课后练习 129、境外所得税收管理(一) 42:26 130、境外所得税收管理(二) 40:14 131、境外所得税收管理(三) 23:09 132、境外所得税收管理(四) 31:49 课后练习 133、国际反避税 43:49 课后练习 134、转让定价税务管理、国际税收征管合作 39:37 课后练习
第十三章 税收征收管理法
135、概述、税务管理 53:49 课后练习 136、税款征收(一) 29:02 137、税款征收(二) 27:56 课后练习 138、税务检查、法律责任、纳税担保和抵押 29:09 课后练习 139、纳税信用管理、税收违法行为检举管理办法、税务文书电子送达规定(试行) 24:31 课后练习
第十四章 税务行政法制
140、税务行政处罚 24:43 课后练习 141、税务行政复议、税务行政诉讼 43:35 课后练习

孙文静老师的评价

孙文静

课程介绍

注册会计师全科取证班

主  讲:刘胜花等 年份:2020 年
学习人数:239人

包含以下科目:

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